贵州理工学院内部审计工作流程图

作者: 时间:2025-05-07 点击数:

内部审计




内部财务审计


领导干部任期经济责任审计


专项审计



制订年度审计计划,由处、综合审计科领导分解任务,成立审计工作小组(至少两人以上)


根据领导干部离任、离岗计划,制订领导干部任期经济责任审计计划,由组织、人事部门下达审计委托书


根据有关领导交办的特定事项作出计划,确定项目,由校纪委下达审计委托书

主管校领导批示审计处登记备案

下发内部审计通知书,审计小组收集资料,制定审计工作方案,交分管处长审批


下发领导干部任期经济责任审计通知书,到被审计人及所在单位召开见面会、座谈会,10日内提供自查述职报告及相关资料


下发审计通知书(如:资产专项审计)



审计小组收集资料,实施内部财务审计


实施领导干部任期经济责任审计,审计小组制定审计工作方案交分管处长审批,组织实施审计


审计小组收集资料,实施专项审计

编制审计工作底稿




出具审计报告及处理意见

←———

向主管领导汇报审计情况



征求被审计单位及个人意见,在5日内反回


修改审计报告及处理意见,出具正式的审计报告,分管处领导审定,主管校领导审批、签发





审计报告主送委托单位、被审计人所在单位,必要时抄送相关部门及处理意见,审计资料整理归档保管

———→

检查审计处理意见落实情况